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          企業(yè)采購管理制度

          時(shí)間:2024-10-28 17:39:55 制度

          企業(yè)采購管理制度

            在當(dāng)今社會生活中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編整理的企業(yè)采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

          企業(yè)采購管理制度

          企業(yè)采購管理制度1

            材料使用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

            1. 成本控制:有效的材料管理能減少浪費(fèi),降低采購成本,提升企業(yè)的盈利能力。

            2. 質(zhì)量保證:通過對材料的`嚴(yán)格管理,確保生產(chǎn)過程中使用的材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

            3. 效率提升:規(guī)范化的流程可以提高工作效率,減少因材料問題引起的停工待料現(xiàn)象。

            4. 環(huán)境責(zé)任:良好的材料管理制度有助于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,符合社會責(zé)任要求。

          企業(yè)采購管理制度2

            一、例會管理制度

            為做好每日工作布置和總結(jié),及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤,促進(jìn)各部配合,加強(qiáng)檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下:

            每周管理層例會管理辦法

            目的:加強(qiáng)每周管理層例會,提高會議效率。

            第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次,由總經(jīng)理主持,各部門領(lǐng)班級以上人員參加。

            第二條 會議主要內(nèi)容為:

            1.總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。

            2.各部門主管匯報(bào)一周工作情況,以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。

            3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評,提出下周工作的要點(diǎn),并進(jìn)行布置和安排。

            4.其它需要解決的問題。

            第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見,允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見,但會上一旦形成決議,無論個(gè)人同意與否,都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

            第四條 嚴(yán)守會議紀(jì)律,保守會議秘密,在會議決策未正式公布以前,不得私自泄漏會議內(nèi)容,影響決議實(shí)施。

            部門例會管理辦法

            第一條 部門例會每日飯市前召開。

            第二條 例會每日2次。

            第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時(shí)性例會布置重點(diǎn)人員接待工作。

            第四條 部門例會內(nèi)容及程序

            1.檢查考勤及在崗情況。

            2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

            3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。

            4.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚(yáng)和批評。

            5.布置當(dāng)日工作。

            (1) 客情報(bào)告及分析。

            (2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。

            (3) 注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。

            6.宣讀企業(yè)理念。

            二、考勤管理制度

            第一條 考勤記錄

            1.公司實(shí)行考勤,月底由辦公室將考勤情況交到財(cái)務(wù)部,因特殊情況不能進(jìn)行考勤的,由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當(dāng)天交辦公室。

            2.財(cái)務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。

            第二條 考勤類別

            1.遲到:凡超過上班時(shí)間10—30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))

            2.早退:凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假,提前10—30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))

            3.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

            (1)遲到、早退、一次時(shí)間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超過60分鐘者,按累計(jì)缺勤時(shí)間的2倍處理。超過2小時(shí)按曠工1天處理。

            (2)未出具病假、事假證明者,按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn),逾期不返回工作崗位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。

            (3)輪休、調(diào)休不服從安排,強(qiáng)行自由休假者,按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。

            (4)請假未經(jīng)批準(zhǔn),擅自離崗者,按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。

            (5)不服從工作安排,調(diào)動(dòng)未到崗者,按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。

            (6)不請假離崗者,按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。

            (7)曠工采取3倍罰款辦法,曠工一天扣罰3天薪資,并扣除全勤獎(jiǎng)勵(lì)。

            4.事假

            員工因事請假,應(yīng)提前填寫請假條。事假實(shí)行無薪制度,事假按照實(shí)際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資,并扣除全勤。

            5.病假

            員工因病請假,應(yīng)填寫請假條,出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費(fèi)用單據(jù)等,特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后,交財(cái)務(wù)部備案,病假按照實(shí)際天數(shù)扣除,不扣除全勤。

            6.喪假

            喪假主要指直系親屬,(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆,兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的,提前書面申請,特殊情況可在休完假后,三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明,由總經(jīng)理簽字審批后,交財(cái)務(wù)消假,喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。

            7.婚假

            年齡18—23歲為早婚,可享有5日帶薪休假。

            年齡23—31歲為晚婚,可享有10日帶薪休假。

            年齡32歲以上為大齡婚姻,可享有15日帶薪休假。

            婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件,呈總經(jīng)理簽字審批后,交財(cái)務(wù)部消假。

            準(zhǔn)假權(quán)限:

            (1)員工在9:30—21:30之間請假以小時(shí)為單位計(jì)算工資(如:外出辦事、回家等)。

            (2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。

            (3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理審批。

            (4)管理人員請假需報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

            三、辦公用品管理辦法

            目的`:為了保障公司工作的正常進(jìn)行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:

            第一條 辦公用品的范圍

            1.按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

            2.按須計(jì)劃類:打印機(jī)碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、U盤等。

            3.管理使用類:電腦、打印機(jī)、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。

            第二條 辦公用品的采購

            根據(jù)各部門的申請,庫房結(jié)合辦公用品的使用情況,進(jìn)行備貨,少于備貨安全量的及時(shí)填寫申購單,并由總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)復(fù)核后,在出納處領(lǐng)錢采購,

            第三條 辦公用品的發(fā)放,由申領(lǐng)人填出申購單,交會計(jì)審核,交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到庫管出領(lǐng)取。

            1.員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。

            2.每個(gè)部門每月發(fā)放1本原稿紙。

            3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本,員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。

            4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用,不得浪費(fèi)。

            5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領(lǐng)用。

            四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定

            第一條 公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。

            第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙,工號、密碼。

            第三條 員工離職時(shí)須填寫離職單,將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。

            第四條 員工離職時(shí)必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

            五、員工就餐管理制度

            第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外),嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐,違反1次罰款20元。

            第二條 菜品操作間,除廚房工作人員外,其他閑散人員不得隨意進(jìn)入,違反1次罰款10元。

            第三條 就餐要排隊(duì)打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴(yán)防浪費(fèi),不得使用公司餐具就餐,特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。違者每次罰款10元

            第四條 員工就餐時(shí),要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生,不隨地吐痰,不準(zhǔn)亂扔臟物。

            第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣,不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅,損壞要按原價(jià)賠償。

          企業(yè)采購管理制度3

            一、目的:

            為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

            二、適用范圍

            本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

            三、職責(zé)權(quán)限

            1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

            2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的'審核;

            3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

            4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

            四、采購原則

            1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

            2、一致性原則:

            采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

            3、低價(jià)搜索原則:

            采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

            4、廉潔原則:

            (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

            (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

            (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

            (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

            (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

            5、招標(biāo)采購原則:

            凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情,調(diào)整采購價(jià)格。

            6、審計(jì)監(jiān)督原則:

            采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

          企業(yè)采購管理制度4

            資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)1、采購總則

            1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。

            1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。

            2、采購原則

            2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

            2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

            2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

            2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

            2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

            2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

            2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

            2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

            2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

            2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

            2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

            3、采購程序

            3、1供應(yīng)商的選擇

            3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

            3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

            3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的`服務(wù)對象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

            3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

            3、2采購程序

            所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

            3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號,應(yīng)退回。

            3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請。報(bào)請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

            3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

            3、2、4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報(bào)采購部備案。

            3、2、5采購詢價(jià)、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

            3、2、6采購過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

          企業(yè)采購管理制度5

            一、制度背景

            隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,淘寶平臺成為了的重徑之一。為了規(guī)范企業(yè)采購行為,保證采購質(zhì)量和效率,制本。

            二、適用范圍

            本制度適用于企業(yè)內(nèi)部對淘寶平臺進(jìn)行采購的行為,包括但不限于商品采購、服采購、軟件采購等。

            三、采購流程

            1. 采購需求確認(rèn):采購人員根據(jù)企業(yè)需,確認(rèn)采購需求并填寫采購申表。

            2. 供應(yīng)商篩選:采購人員根據(jù)采購需求,篩選淘寶平臺上的`供應(yīng)商,并對供應(yīng)商進(jìn)行評估,選擇合適的供應(yīng)商。

            3. 詢價(jià)比價(jià):采購人員向所選供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單,并對所收到的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較,選擇最優(yōu)惠的報(bào)價(jià)。

            4. 簽訂合同:采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同,并確認(rèn)交時(shí)間、款方式等細(xì)節(jié)。

            5. 采購執(zhí)行:供應(yīng)商按照合同約提供商品或服,采購人員對所收到的商品或服進(jìn)行驗(yàn)收。

            6. 款結(jié)算:采購人員按照合同約進(jìn)行款結(jié)算。

            四、采購管理制度

            1. 采購人員應(yīng)該了解企業(yè)的采購需求,按照采購流程進(jìn)行采購。

            2. 采購人員應(yīng)該對所選供應(yīng)商進(jìn)行評估,選擇合適的供應(yīng)商。

            3. 采購人員應(yīng)該按照合同約進(jìn)行采購執(zhí)行,并對所收到的商品或服進(jìn)行驗(yàn)收。

            4. 采購人員應(yīng)該按照合同約進(jìn)行款結(jié)算。

            5. 采購人員應(yīng)該保護(hù)企業(yè)的商業(yè)秘密,不得露采購息。

            6. 采購人員應(yīng)該遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī),不得進(jìn)行違法違規(guī)行為。

            五、違規(guī)理

            1. 采購人員違反本制度規(guī)的,應(yīng)該按照企業(yè)規(guī)進(jìn)行理。

            2. 采購人員違反淘寶平臺規(guī)則和法律法規(guī)的,應(yīng)該按照淘寶平臺的規(guī)進(jìn)行理。

            六、制度執(zhí)行

            1. 本制度由企業(yè)制并執(zhí)行。

            2. 采購人員應(yīng)該嚴(yán)格遵守本制度規(guī)。

            3. 企業(yè)應(yīng)該期對本制度進(jìn)行評估和修改。

            七、制度解釋權(quán)

            本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)所有WIz。

            結(jié)論

            本制度旨在規(guī)范企業(yè)淘寶采購行為,保證采購質(zhì)量和效率。采購人員應(yīng)該嚴(yán)格按照采購流程進(jìn)行采購,并遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī)。企業(yè)應(yīng)該期對本制度進(jìn)行評估和修改,確保其適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際情況。

          企業(yè)采購管理制度6

            材料收發(fā)管理制度的重要性在于:

            1. 提升效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化流程,減少物料處理時(shí)間,提高工作效率。

            2. 控制成本:有效防止材料浪費(fèi),降低庫存成本,提升資金周轉(zhuǎn)率。

            3. 確保質(zhì)量:嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),保障了材料的質(zhì)量,從而保證產(chǎn)品制造的品質(zhì)。

            4. 風(fēng)險(xiǎn)防范:預(yù)防因材料問題引發(fā)的`生產(chǎn)中斷,降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

            5. 透明度:清晰的記錄和報(bào)告,提高了信息透明度,便于管理層決策。

          企業(yè)采購管理制度7

            一、總則

            (一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

            (二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

            二、采購原則

            (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

            凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

            (二)、合同會簽制度

            固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

            (三)、職責(zé)分離

            采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

            (四)、一致性原則

            采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

            (五)、最低價(jià)搜尋原則

            采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

            (六)、廉潔制度

            所有采購人員必須做到:

            1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

            2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

            3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

            4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

            5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

            6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

            (七)、招標(biāo)采購

            凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的'物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

            對于價(jià)格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價(jià)格。

            三、采購程序

            (一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

            1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

            2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

            3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

            4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

            5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

            6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

            (二)、采購程序

            1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算

            2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購部門。

            3、采購詢價(jià)、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

            4、計(jì)劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄,接收報(bào)告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,并出具檢測報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收報(bào)告。

            (三)、中藥材采購:

            1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購,由于其價(jià)格隨市場行情波動(dòng)較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

            2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價(jià)格。

            四、審計(jì)監(jiān)督

            采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

            在采購招標(biāo)、采購詢議價(jià)、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

            采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

            對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

          企業(yè)采購管理制度8

            材料作業(yè)管理制度對于企業(yè)的運(yùn)營至關(guān)重要。它能:

            1. 確保生產(chǎn)活動(dòng)的連續(xù)性,防止因材料短缺導(dǎo)致的.停工待料。

            2. 降低庫存成本,減少資金占用,提高資金周轉(zhuǎn)效率。

            3. 防止材料浪費(fèi),提升資源利用率,節(jié)約成本。

            4. 保障產(chǎn)品質(zhì)量,維護(hù)企業(yè)聲譽(yù),增強(qiáng)市場競爭力。

            5. 通過績效考核,激發(fā)員工積極性,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

          企業(yè)采購管理制度9

            為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。

            一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則:

            公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

            (1)決策民主化;

            (2)操作透明化;

            (3)權(quán)力分散化;

            (4)采購規(guī)范化;

            (5)效益最大化。

            在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制。

            2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。

            具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

            (3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議;

            (4)對供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);

            (5)檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。

            3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:

            (1)根據(jù)市場信息及時(shí)提供價(jià)格建議;

            (2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格;

            (3)自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;

            (4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;

            (5)采購人員隨時(shí)注意市場價(jià)格的變化,并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。

            4、特殊情況的處理辦法:

            當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中,出現(xiàn)特殊情況時(shí),比價(jià)采購管理小組無法裁定的,上報(bào)公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

            四、比價(jià)采購管理程序

            1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃,并建立健全計(jì)劃管理工作,將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購明細(xì)計(jì)劃,按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級比價(jià)采購管理辦公室,經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。

            2、采購部門在采購前,必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查,然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評價(jià),統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價(jià)采購辦公室審核備案,辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。

            3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

            4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。

            5、在比價(jià)采購工作中,要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。

            6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的.管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

            7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。

            五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時(shí)備查。

            六、違反比價(jià)采購管理處罰規(guī)定:

            1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的;

            2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購的。

          企業(yè)采購管理制度10

            施工現(xiàn)場材料管理制度的重要性不容忽視:

            1. 保障工程質(zhì)量:合格的材料是工程質(zhì)量的基礎(chǔ),制度能確保材料的'質(zhì)量和適用性。

            2. 控制成本:有效管理可避免材料浪費(fèi),降低工程成本。

            3. 提高效率:規(guī)范化的流程可以提高工作效率,避免因材料問題影響施工進(jìn)度。

            4. 安全生產(chǎn):合理存儲和使用材料能減少安全隱患,保障工地安全。

            5. 環(huán)境責(zé)任:妥善處理廢棄物,體現(xiàn)企業(yè)的社會責(zé)任感。

          企業(yè)采購管理制度11

            一、目的

            規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

            二、適用范圍

            本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

            三、定義

            1.供應(yīng)商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

            2.合格供應(yīng)商:是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

            3.購物申請單:是需求部門根據(jù)需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

            4.供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進(jìn)行評估的表格,一般由采購主管對供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。

            5.供應(yīng)商考核表:是每財(cái)年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的`的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

            6.終止供應(yīng)商的報(bào)告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告,此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報(bào)審批。

            7.抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn),由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。

            8.貨物檢驗(yàn)報(bào)告:是貨物驗(yàn)收部門和人員對貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對所采購貨物給出驗(yàn)收報(bào)告和處理意見。

            四、采購管理制度

            1.嚴(yán)潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

            2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

            3.能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品;

            4.嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;

            5.加強(qiáng)采購的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

            6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

            7.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問題;

            8.認(rèn)真分析采購工作,改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn),提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議;

            9.做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;

            10.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

            11.所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。

            未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),,除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏暾垎紊献r(shí)“急購”,并由總經(jīng)理補(bǔ)批;

            12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購,可以核定物品項(xiàng)目,通知各請購部門依計(jì)劃提出請購,然后集中辦理采購;

            13.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

            五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

            1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識;

            2.注冊資金達(dá)到___萬以上的一般納稅人;

            3.健全的商務(wù)管理流程和制度;

            4.良好的財(cái)務(wù)狀況,至少可以給予___天以上帳期;

            5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

            6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;

            7.積極的合作態(tài)度;

            六、供應(yīng)商選擇、評價(jià)和終止辦法

            供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商,對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

            對供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

          企業(yè)采購管理制度12

            一、實(shí)行統(tǒng)一采購物資的范圍

            本公司所有的外購商品實(shí)行統(tǒng)一采購管理,具體范圍包括:

            1、日常銷售商品及訂購商品。

            2、機(jī)器、設(shè)備、工具(含零配件、量具、檢驗(yàn)儀器、模具等)。

            3、辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。

            二、采購部門

            1、向供貨廠商詢價(jià),篩選供貨單位,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)。

            2、對經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)的供貨廠商,供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商,草擬采購合同,其中涉稅事務(wù)處理,須先經(jīng)部門審核確認(rèn),然后報(bào)經(jīng)總理審批后確認(rèn)。

            3、根據(jù)倉庫和柜組報(bào)送的商品庫存表,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合商品庫存定額,編制商品請購單,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

            4、采購物資運(yùn)抵公司后,根據(jù)公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定,簽發(fā)驗(yàn)收單,并核銷采購計(jì)劃。

            5、對現(xiàn)款采購的材料物資,付款時(shí)審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本廠的入庫憑證,經(jīng)審核無誤后,簽字確認(rèn),報(bào)送有關(guān)部門及總經(jīng)理審批付款。

            6、對賒購物資在本廠規(guī)定的掛帳結(jié)算日,審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證,根據(jù)采購合同規(guī)定條款,編制掛帳結(jié)算單,報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。

            三、相關(guān)部門的工作職責(zé)

            (一)銷售部門的工作職責(zé)

            1、根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

            2、根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢,擬訂商品采購價(jià)格要求。

            (二)財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)

            1、設(shè)置供應(yīng)商資料檔案,做好采購合同備案管理工作。

            2、認(rèn)真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

            3、對貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核,發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正,避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。

            4、設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿,及時(shí)辦理記賬手續(xù),做到賬目清楚。

            5、做好與倉庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實(shí)的核對工作。

            (三)倉儲部門的工作職責(zé)

            1、凡購進(jìn)的各種商品,必須及時(shí)按入庫單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù),并填寫實(shí)收數(shù),及時(shí)登記保管賬。

            2、對賒購采購的物資,在掛帳結(jié)算簽證時(shí),認(rèn)真審核退貨資料,避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。

            (四)其他部門的工作職責(zé)

            其他部門因、經(jīng)營、管理需要,需采購相關(guān)物資時(shí),必須編制請購單,報(bào)經(jīng)有關(guān)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理,必要時(shí)董事會審批后,交供應(yīng)部門辦理采購事務(wù)。

            四、采購作業(yè)操作規(guī)程

            (一)基本規(guī)定

            1、本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。

            2、采購部門應(yīng)根據(jù)倉庫存貨情況和銷售部門下達(dá)的銷售訂單計(jì)劃,結(jié)合庫存物資的數(shù)量,報(bào)總經(jīng)理(或其授權(quán)人員)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

            3、采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi),若因行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。

            4、采購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由采購部門對照核對采購計(jì)劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后交有倉庫或柜組開具驗(yàn)收單。

            5、除現(xiàn)款購入的物資外,所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認(rèn),以明確雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

            6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日,供應(yīng)部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門規(guī)定的`結(jié)算要求,通知供貨方及時(shí)開具專用發(fā)票。

            7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開“采購付款申請單”,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

            8、財(cái)務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購合同、采購付款申請單、驗(yàn)收單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。

            9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時(shí)間較急,出納員可以先以電話請示的方式報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續(xù),但必須在總經(jīng)理回到公司后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

            10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外,其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗(yàn)收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。

            五、經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰

            1、倉庫和柜組必須按時(shí)將存貨變動(dòng)情況上報(bào)采購部,對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

            2、采購部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

            3、財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和處分。

            4、倉庫部門外購物品辦理驗(yàn)數(shù)入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

          企業(yè)采購管理制度13

            一、 目的

            為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

            二、 工作程序

            (一) 采購原則

            1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

            2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

            3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;

            4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

            (二)采購申請

            1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的'品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請單或采購定單”。

            2.緊急采購時(shí),由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

            3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

            (三)采購流程

            1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

            2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

            3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

            (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

            1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

            2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

            3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

            4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

            5. 做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

            (五)采購方式

            1. 集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

            2. 長期報(bào)價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

            3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

            (六)采購實(shí)施

            1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

            2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

            3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

            (七)采購付款方式

            1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

            2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

            (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

            1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

            2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。

            三、 附則

            1.各部門需要采購時(shí),凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

            四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

            五、附生產(chǎn)物料采購流程圖:

          企業(yè)采購管理制度14

            一、采購管理制度目的:

            為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理,規(guī)范采購申報(bào)程序,統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團(tuán)有限公司采購管理制度范本。

            二、采購管理制度原則:

            1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

            2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則;

            3、嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

            (一)選購三原則:

            (1)一種物品采購各部分別找三家

            (2)一種物品分別報(bào)三家

            (3)一種物品最后定一~三家

            (二)定購三原則:

            (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

            (2)同類物品價(jià)格最低

            (3)同類物品的`供應(yīng)商服務(wù)最好

            (三)驗(yàn)收三原則管理制度:

            (1)由集團(tuán)采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收

            (2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

            (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅(jiān)決退換

            三、采購管理制度范本立項(xiàng)程序及申購流程:

            1、固定資產(chǎn)(含車輛):

            申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

            2、低值易耗品:

            申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

            3、辦公文具、耗材類:

            (1)辦公文具類申購流程:集團(tuán)采購配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應(yīng)商:

            ①計(jì)劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

            ②計(jì)劃外:申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

            (2)耗材類申購流程:

            ①計(jì)劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表” 部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

            ②計(jì)劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

            4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險(xiǎn)等共享物資:

            ①集團(tuán)采購配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應(yīng)商;

            ②申購部門/單位填寫呈批報(bào)告/請示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實(shí)施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

            5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價(jià)格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價(jià)格進(jìn)行抽查,對不合理價(jià)格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

          企業(yè)采購管理制度15

            一、目的

            加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

            二、范圍

            本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

            三、職責(zé)

            3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

            3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計(jì)劃的編制。

            3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

            3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃。

            3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

            3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

            3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

            3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

            3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的'驗(yàn)收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

            3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

            四、采購作業(yè)操作規(guī)程

            4.1物資采購的計(jì)劃、申請與審批

            4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。

            4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

            4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

            4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

            4.1.5采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

            4.2采購比價(jià)

            4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí),采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

            4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

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