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          員工財務工作總結

          時間:2024-06-20 18:01:57 工作總結

          員工財務工作總結

            總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結怎么寫才不會流于形式呢?下面是小編收集整理的員工財務工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。

          員工財務工作總結

            員工財務工作總結 篇1

            參加工作以來,在上級領導和同事的關心和支持下,能夠自覺遵守國家金融政策法規,嚴格執行上級下達的任務,認真履行崗位職責,努力完成自己的工作。過去一年的工作報告如下。

            1、加強理論學習,提高自身綜合素質

            在過去的一年里,我可以有意識地積極學習馬列主義,用科學的理論武裝自己,提高自己的綜合素質:

            一是結合馬列主義,加強思想道德建設,提高職業修養,樹立正確的人生觀和價值觀;

            二是加強愛崗敬業意識的培養,進一步增強工作責任感和奉獻精神,以主人翁精神熱愛工作,做到“做一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社會興衰”的工作意識,全身心投入工作;

            三是牢固樹立“客戶至上”的服務理念,始終以文明優質服務為衡量工作的標準,嚴格要求自己,自覺接受客戶監督,定期進行批評和自我批評,努力成為合格的信徒。

            二、遵守規章制度,履行崗位職責

            一年來,我能嚴格遵守各項金融政策法規,認真履行崗位職責。在擔任xx分公司記賬員期間,能夠堅持“兩人臨柜、錢賬分管、印證分管、證押分管”的會計出納制度。辦理會計事務可以嚴格按照資金性質、業務特點、經營管理和會計要求準確使用會計憑證、科目和賬戶;堅持當時會計、當天核對,做到要素齊全、內容真實完整、數字字跡清晰,確保會計處理“五不”、賬戶核算“六相符”等;辦理儲蓄業務時,可認真落實“實名制”規定,登記相關證件手續等。日常業務結束后,逐筆查看電腦打印流水賬和現金收付登記簿,堅持碰庫制度。填寫會計報表時,內容清晰,數字真實,計算準確,字跡清晰,簽名齊全,按時提交。各種報表和項目之間的相關數字是一致的。

            3、增強防范意識,落實“三防一保”

            一年來,我能不斷增強安全意識,認真落實各項防范措施,落實安全工作。值班期間,要時刻保持警惕,嚴格按照“三防一保”的要求,記住防盜防暴預案和報警電話,掌握和使用各種防范設備。

            經常檢查電路和電話是否正常,防止設備處于良好狀態。當出現異常情況時,可當場處理,不能主動向上級匯報,確保24小時不失控,保護信用社的`財產安全。 總之,在上級領導和同事的關心和幫助下,我在過去一年的各個方面都取得了很大的進步,業務能力也有了很大的提高。

            雖然有些方面還存在很多不足,但我相信在上級領導的關心和支持下,在同事的熱情幫助下,我一定會把工作做得更好。

            員工財務工作總結 篇2

            從畢業參加財務工作到現在已經有好幾年的時間了,經過一天天的財務工作,自己的工作能力得到不斷的提高,相比畢業時已經是質的飛躍,但同時讓我看到了財務管理的'許多薄弱之處,現在就這段時間的表現做個人鑒定,以做個參考,為以后開展工作提供更好的模板。

            我作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,我有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我堅持“三個滿意”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”。

            在工作上我能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用,做出了貢獻。通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽,本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致,同時使得政治思想素質和執法水平得到了極大的提高,加強了廉潔自律、拒腐防變的能力,增強了執法和服務意識,為做好財務工作奠定了思想基礎。

            我任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來,由于場所整體搬遷和會計基礎規范化整改工作,財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧科里的內勤工作及其他業務。為了能按質按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時,兼顧內勤,做好預算,管理勞教存款,出色地完成各項工作任務,起到了先進和榜樣的作用。

            社會在進步,對從業者的要求也會不斷提高,在以后的工作中我一定會不斷努力,不斷學習,使自己的管理能力,專業水平更上一層樓,在社會中立于不敗之地。

            員工財務工作總結 篇3

            作為單位的一名出納,掌管著公司每日的收支,自感工作壓力,所以在工作上對自己要求十分的嚴格,細心盡力,所以自參加工作以來,特別是在社領導和同事的關心支持下,能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規,嚴格執行上級下達的各項任務,認真履行崗位職責,努力完成本職工作,至今未出現的錯誤。

            一、恪守規章制度,履行崗位職責

            在擔任出納工作時,能夠堅持“錢帳分管,雙人臨柜,雙人管庫”的要求,做到“自覺、自律、自制”.每日營業終了認真軋計現金收入、付出登記簿發生額,并與現金庫存核對一致,確保現金庫存簿與實際庫存現金、總賬余額相符,做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣小票幣、損傷幣的兌換業務,整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度,做好庫房的保管工作,做到庫匙分管、同進同出。

            二、團結奮進,共同營造良好的工作環境

            “團結他人,與人為善”一直是我待人的準則。在工作中,能夠團結同事,和睦相處,相互學習、相互促進;在生活中,互相助,互相關心,共同創造和諧的氛圍。同時,不斷地進行自我定位,更新觀念,提高服務意識,增強服務水平。

            三、增強防范意識,落實“三防一保”

            安全保衛方面。工作越來,本人能夠不斷地增強安全防范意識,值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求,認真落實各項防范措施,熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,做好“三門”鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常,防范器械性能是否處于良好狀態,當出現異常情況,能當場處理的當場處理,不能處理的能主動上上級匯報等等,能夠時刻保持清醒的頭腦,增強安全防范意識,并確保值班守庫二十四小時不失控,保護信用社的財產安全。

            四、加強理論學習,提高自身綜合素質

            一年來,本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神,加強思想道德建設,提高職業修養,樹立正確的'人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業意識的培養,進一步增強工作的責任心、事業心,以主人翁的精神熱愛本職工作,做到“干一行、愛一行、專一行”,牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識,全身心地投入工作;能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念,時墾文明優質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,自覺接受廣客戶監督,定期開展批評與自我批評,力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學習、培訓活動,認真做好學習筆記,并在實際工作中加以運用;在業余時間,自學本科課程,參加遠程教育考試,為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

            總之,在工作認識上對自己要有更高的認識,不斷加強自己,提高工作效率和準確性,雖然在某此方面還存在著很多不足,如對金融財會知識了解不夠,對單位有待作進一步的了解等,但我相信,在上級領導的關心支持下,在同事的熱情助下,我必定會把工作做得更穩更好,爭取在新的一年中會有更好的成績。

            員工財務工作總結 篇4

            一年來計劃財務部以聯社計劃財務工作為指導思想,緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提,以提高經濟效益為目標,狠抓會計業務基礎工作,強化財務管理,化解會計風險,提高會計核算水平。積極做好20xx年度轄內資金使用、統計、財務收支、非現場監管、洗錢、賬戶管理、票據兌付跟蹤考核及非信貸資產風險五級分類,綜合業務系統上線會計核算等方面的工作。現將本年度的具體工作情況,簡要的工作總結如下:

            一、做好轄內資金使用工作。

            為了防止發生支付風險,計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作,實現了全轄平穩支付,穩健經營。

            二、認真做好上級行、辦事處及銀監局和政府部門統計報表的報送工作。

            財務部各種報表較多,上報時間要求嚴格,加上監管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統計數據等等,工作任務較為繁重,但是我們克服了時間緊任務重的困難,精心安排,認真統算,加班加點,保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。

            三、強化對會計工作的管理和監督以及各項規范工作的落實。

            加強對會計工作的規范化管理,使之有章可循,有規可依,根據聯社各項會計法規及管理制度、辦法進行了檢查。發現問題及時予以糾正,確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業式會計工作檢查,5月份聯社組織人員對轄內基層信用社現金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的額支現情況進行了檢查,使會計帳務有了進一步的規范和提高。

            四、做好會計核算的指導、監督,嚴格控制各項財務指標,確保各項經營指標的.完成。

            年初,我們按照市辦下達的經營計劃,對各社制定了全年經營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析,更好完成今年市辦下達的各項經營指標。

            五、及時上報銀監局非現場監管系統數據報送工作,嚴控各項風險指標,化解經營風險。

            非現場監管系統是銀監局對農村信用社非現場監管的重要途徑,我們財務部按照銀監局“以防為主”的監管理念,組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款,嚴控額貸款,按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標,安全性指標,效益性指標較上年有了很的提高。

            六、時刻做好洗錢的宣傳防范工作,抓好信用社額現金備案及上報工作。

            為提高洗錢工作水平,規范洗錢業務操作,遼寧省農村信用社額數據業務上報系統開始應用,我們專門組織各信用社洗錢領導小組,洗錢崗位人員,多次召開專門會議和培訓,了解國際、國內洗錢工作形勢,國家有關洗錢的政策和法規,學習洗錢的識別、上報工作,我們財務部每天對轄內基層信用社洗錢數據進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。

            七、按人民銀行賬戶管理系統的要求,嚴格審核開戶手續。

            嚴把開戶審核關,對于手續完備的,經審核后錄入到賬戶管理系統中,再由市人民銀行進行審核核準開戶。

            八、認真做好專項央行票據考核兌付的跟蹤考核工作。

            我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的具體測算工作。票據考核工作政策性強,我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發生,但我們還是做好了各項考核達標工作。

            九、認真做好中和系統上線前的準備和上線后的會計核算工作。

            為了做好綜合系統數據移植工作,我們通過聯社精心安排,加班加點,較好的完成了移植工作。因為我們理解有限,具體的核算工作還需要我們積極探索。

            十、20xx年度工作計劃

            1、繼續完成財務、會計、統計、非信貸五級分類、財政快報、洗錢、結算、及監測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作,同時按月監測各項經營指標、績效考核完成情況,按季進行財務會計檢查。

            2、計劃在1月末之前,完成賬戶聯網核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業務培訓,6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。

            3、積極配合網絡中心完成“金信工程”各項工作。

            4、根據“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監管要求,針對信貸五級分類單軌運行的情況,做好來年呆賬準備、應耕息、其他資產減值準備的提取計劃,并按季度列賬,以逐步達到準備金提取的標準。

            5、做好呆賬核銷工作。一是要積極配合風險管理部門加呆賬貸款核銷;二是按照規章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。

            6、積極協調市區級財政對x年年度度風險準備金政策的落實工作,力爭補貼按時足額到位。

            7、與國、地稅部門溝通協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。

            明年我們除了一如繼往的做好上述工作外,將全力以赴做好綜合系統的會計核算工作,以提高會計核算質量,還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現金等檢查工作。我們堅信,只要我們嚴格按照省聯社、辦事處及聯社的指示精神,抓住機遇,克難奮進,開拓進取,團結務實,真抓實干,就一定能夠取得更、更好的成績。

            員工財務工作總結 篇5

            xx年財務科在公司領導的正確指導下,一絲不茍地開展工作,以高度的責任感做好公司的財務統計工作,下面是我們一年來的工作情況總結:

            一、以質量貫標為契機,不斷增強全員的預算管理意識。今年市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位,職工的質量規范意識明顯增強。我們以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,各科室站所分別配備了預算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面,規定了借款必須于出發后十五日內還款,并將其寫入科室方針目標,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段,職工的規范意識進一步增強,促進了各項工作的開展。

            二、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業務水平。

            幾年來,市局(公司)一直把人員培訓視為企業發展,增強企業競爭力的突破口,財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員,因此我們根據實際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓,今年共舉辦了三期會計人員培訓班,分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習,進一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

            同時,我們還加強了財務科全體人員的業務培訓,財務科全體成員積極參加各種形式的學習,努力提高業務水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作,能否提高財務管理水平的.頭等大事來做。積極進取,努力學習,今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業務技能水平不斷提高,為干好工作提供了素質保證。

            三、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高。

            隨著企業管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,市局(公司)為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴格按責任制考核兌現,保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。工作中,最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,采取了工作質量與方針目標的考核機制,將管理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準,將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求,全面提高財務核算質量,實事求是的體現財務經營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。

            這就強化了財務的監督管理職能,規范了各站所經營行為,有力保證了各項工作的順利進行。

            四、積極參與企業經營管理,搞好公司財產物資的清查與盤點

            隨著企業的不斷發展,財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面,從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務科都參與其中,起到了其應有的作用。

            為加強對基層站所各項財產物資的管理,迎接各級的指導于檢查,通過現場清查,由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份,財務科全體成員利用晚上的時間,加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了核查,通過核查,提高了基層會計、保管的責任心,規范了煙站的會計基礎工作,有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理,確保了財產物資的帳帳、帳實相符,提高了財產物資的利用效能。

            五、搞好財經秩序整頓工作,全面做好迎接審計的準備

            根據上級局(公司)關于財經秩序整頓工作的要求,結合我公司自身的實際,認真搞好自查與整頓,特別是把整頓工作視為規范企業經營行為的良機。首先,對xx年以來的卷煙購、銷、存業務認真檢查,并與煙廠核對一致,確保做到帳帳、帳實相符,沒有發現違反規定的行為,保證了自查工作的質量。其次,對基層站所進行全面審計,加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現,再到煙葉收購中涉及到的財務工作,財務科人員都一一指導到位,規范了會計的基礎工作,為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

            六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率

            年初,我公司資產負債率高達,為了切實降低資產負債率,從點滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對欠款情況進行了分析,會同各業務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報,防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定,從嚴控制煙站資金占用,將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。

            七、20xx年財務工作計劃

            為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

            (一)根據上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發揮其應有的作用。

            (二)結合iso9000質量認證,當好領導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發展的快車道,卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經營工作,圍繞盤活資產,對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業資產負債結構,降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。

            員工財務工作總結 篇6

            光陰似箭,歲月如梭,半年的工作轉瞬又將成為歷史,今日站在這個發言席上,我多想驕傲地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試結果,讓我切切實實看到了財務管理的很多薄弱之處,作為財務部的主要領導,我負有不行推卸的責任。“務實、求實、抓落實”,比照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度諦視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處。

            一、完善公司內部管理制度

            內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍舊有很多不合理的地方,為使企業的管理制度更趨于完善,財務部將結合集團管理的要求,與有關部門進行修正。

            部門責任領導之間明確分工職責,根據年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力幫助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。

            二、合理調整組合人力資源

            今年以來,人事方面至今始終未得到穩定,財務部門的力氣相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將依據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織;另一方面接著加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫業務熟識,真正做到駕熟就輕,文化素養與業務管理水平都要有質的提高。今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能駕馭電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平。會議之后,我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,加強考核監督,與工資掛鉤,真正做到獎罰分明。

            三、加強團隊建設

            作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和仔細細致的工作看法,對條線人員要主動引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題。充分發揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中綻開競賽活動,發揮團隊的力氣,擰成一股繩。在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿足二個放心”,三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領導滿足”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”。

            四、加大各項費用限制力度

            今年是精益管理年、效益滿足年、科技創新年,我們將接著加強各項費用的限制,行使財務監督職能,審核限制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,仔細處理審核每一筆業務。

            五、搞好財務分析

            合理高效的財務分析思路與方法,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍。在企業成本分析上向學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業的生產經營銷售,做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等,量化分析詳細的財務數據,并結合企業總體戰略,為企業決策和管理供應有力的財務信息支持。

            六、加強應收款催收管理力度

            公司發展至今,生產資金的.籌集,始終是個頭痛的問題。大家都知道,資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資選購量大、生產批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業融資的一根紐帶。目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行限制,壓縮庫存,合理生產,限制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時限制到最底線,在資金尤為驚慌的狀況下,財務部將從選購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

            七、接著做好各部門工資獎金的核算工作

            今年公司對各部門都簽訂了責任合同,財務部將接著嚴謹細致而仔細地根據責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發放。

            以上工作是財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡連接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我們的一些本職工作。“查找缺點強素養,立足崗位爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線全部人員重點思索如何在管理上創新,如何在實施成本限制上做文章!

            總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充溢能量,提高自身素養與業務水平,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

            員工財務工作總結 篇7

            自20xx年入職公司至今已經六年多了,從物業管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計,無論是做事、還是做人我都從";xx";這個溫暖的大家庭學到了很多很多";受人之托,終人之事";我做到了。展望未來,我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結如下:

            第一階段:初學階段

            20xx年畢業之初,在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下,我幸運的加入了";xx";管理團隊,看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法:,在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與";專業人";之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待,都需要很強的專業知識與溝通能力,物業管理中大多是一些細小瑣碎的事,協調好了大事化小、小事化了,協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法:積累經驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。

            第二階段:職業發展階段

            這一階段在繼續擔任xx財務助理的同時又介入了新接管項目xx管理處前期的財務助理工作,進一步鞏了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累,同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后,因為新招的財務助理是應屆畢業生,我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,我將自己的工作經驗整理成文后逐點的與新人一起實踐,共同發現問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的";親愛的villa";管理處擔任財務助理,此時正逢財務部改革,我努力學習專業知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定。

            第三階段:職場提升階段

            20xx年底,我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的'耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫作,做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作,及時編制銀行余額調節表,并做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接,由于當時管理處財務人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入xx這個大家庭。

            20xx年底我由出納崗位轉為會計,負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作,同時兼工資發放工作,這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能,提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析,及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況,發現工作中的問題,并提出財務建議,為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整,工資發放工作正式移交給了出納,主要負責xx管理處的主管會計工作。

            員工財務工作總結 篇8

            進入九月份以來,公司財會部根據公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,現將九月份個人工作總結報告匯報如下:

            1、關于招聘項目部及倉庫會計人員,落實培訓工作的情況。

            在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部新來了幾名專以上的會計人員,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,經過一段時間的會計崗位培訓,這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,可以分配到各項目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統一布置,做到內部報表口徑一致,賬表清楚,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,充分發揮會計人員是企業經濟參謀的作用,不斷完善企業內部報銷制度,為企業的發展和升級打下良好的基礎管理工作,提升公司會計管理水平。

            2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。

            長期以來,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業經濟損失較;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復計算較多,多算天數等,通過我財會部認真核對,進行專題分析,糾正了供應商不合理的'計算方式,節約了企業租金支出,這項工作雖然比較繁,容易發生計算錯誤,但我們以耐心細致的工作態度逐筆進行核對,用科學的方法進行計算,博得了供應商的認可,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,解決了以往的計算難題。

            3、往來賬款核對工作情況。

            往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,因目前各項目部工程進度較快,量的建筑材料進場,以及各類施工機械進場作業,其發生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬,為此我們財會部一直以公司利益為準繩,隨時滿足供應商的核對要求,不吊難,守信用,認真核對每筆業務,保證了下道工作流程的順利進行,取得了供應商的好評,樹立了企業形象。

            4、現金管理方面。

            我公司的現金流量是比較的,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發生,我財會部多次在會議上強調要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當天提款數額隨意性較,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,讓我們有時間向銀行預約,從而來保證家的用款,確保工程進度,使各項工作能順利的開展。

            5、目前存在問題及下階段的工作安排。

            A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項工作必須加強管理,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個人資料和有關證件,集中存放,方便查閱,保護個人隱私,防止無關人員隨意查閱,請公司領導重視此項工作。

            B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,運用網絡系統遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,具體的工作要求是:

            (1)當日發生的各項現金收支業務,經辦人員應按公司的現金報銷制度,填制有關報銷憑證,項目部及后勤部負責人簽字確認,會計審核后方可登記現金日記流水賬(電腦賬),手續不符的會計人員拒絕報銷。

            (2)項目部及后勤部負責人發生的用于工作上的業務招待費及支出,不管有正式發票和無正式發票的單據,包括自制的白條單據,一律必須填制相關報銷憑證,并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可,會計人員審核無誤后,才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。

            (3)項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金,其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員根據各人的實報單據(有正式發票的部份),列出報銷金額及領款人清單,報到公司財會部審核開具收據入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱,集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。

            (4)會計人員每天必須認真審核業務憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確映費用支付渠道,月末完整映現金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發料憑證,注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,進行分類編制材料成本報表(網上傳遞),公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月x日。

            (5)后勤倉庫當月發生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站,平時會計應及時登記倉庫當天發生的各類材料的手工明細賬,月末結出各類材料的收支結存明細,編制電腦版的庫存明細表,用無線網絡系統上傳公司網站,供內部傳閱,方便家了解公司材料信息。減少庫存量,提高企業資金周轉率,取得更的經濟效益。

            (6)各項目部及后勤倉庫的廢痞理,我們的意見是:

            a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準,后勤部監督在工地現場直接進行出售,取得的收人必須交公司財會部入賬,不得私自挪用,如確需要使用應辦理請款手續,公司領導同意簽字確認后,會計才可入賬處理。

            b、固定資產出售必須先打報告,由公司派人現場檢測確認,用統一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會部進行會計業務處理,不允許隨意私自處理,這關系到企業的經濟利益,也不利于稅務機構的年終審查,請各部門注意這一原則。

            以上各項工作我們剛開始試行,在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,希望家多提寶貴意見,我們將不斷改進工作方法,做好個人工作計劃,方便操作,科學管理,服務前方,共同為江蘇工民添磚加瓦,爭取更的經濟效益而努力奮斗!

            員工財務工作總結 篇9

            一、日常工作制度條例

            1、凡公司員工,須嚴格遵守公司的有關規定,遵守國家相關會計行業的法律法規,不得從事危害國家和公司利益的活動。

            2、員工應遵守公司保密制度,不得向第三方泄漏客戶及公司信息。

            3、凡公司員工,需努力樹立敬業精神,按時完成本職工作任務,同事間彼此樹立精誠團結的精神,塑造企業積極進取、講求效率的工作氛圍。

            5、日常因公事的交通費用中公交車費可報銷。

            6、公司員工不允許在外兼職。

            7、周一到周五,除和項目有關的需要外,不允許在辦公室玩游戲。

            8、除因工作需要外,避免在公司內會客,任何公司以外人員絕對禁止使用公司電腦。

            9、上班時間內,員工不允許在開放式辦公區吸煙。

            10、下班后員工一律要把個人pc機關閉,嚴禁不工作的個人pc機通宵開機。

            11、未經當事人同意,不得亂開其他人的個人pc機。

            12、員工要遵守公司的文件審批、報銷審批、付款審批、辦公品領用等其他日常工作制度。

            13、員工應在每天的工作時間開始前和工作結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔。重要文件放規整,造成公司損失由責任人承擔。

            14、上班時需穿戴整潔,不要在辦公室座位化妝等。不要因私事占用公司電話和撥打長途電話。禁止在辦公區域吃東西、隨地吐痰,亂扔垃圾等廢棄物。

            15、未經總經理批準和部門經理授意,不要索取、打印、復印員工通訊錄和其他部門的資料。

            16、不得將公司辦公用品、茶杯、文具、雜志和其它公務帶回家私用。

            17、無工作需要不得進入董事長和總經理辦公室。因故臨時外出,必須請示部門經理;各部門全體外出,必須經總經理批準;并填外出單。

            18、公司中干以上員工手機必須24小時開機,以方便聯系。

            19、每天下班離開,最后離開公司的人員應關閉所有燈光,關好門窗,確認安全后方可離開公司。

            20、在業務宴中,說話要有分寸、且勿飲酒過量,決不能就酒后失態;不得泄露公司機密及影響公司形象。

            21、凡發現違反以上工作制度者,首次批評,二次警告,三次酌情罰款,屢次違反不改者公司將給予行政處分,情節嚴重者作開除處理。

            二、考勤管理辦法

            第一條為加強公司職員考勤管理,特制定本規定。

            第二條本規定適用于公司全體職員。

            第三條職員正常工作時間為周一至周五上午9時至12時,下午2時至5時30分。

            第四條公司職員一律實行上班打卡登記制度。

            第五條所有職員上班均需親自打卡,任何人不得代理他人或由他人代理打卡。

            第六條公司每天安排人員監督員工上下班打卡,并負責將員工出勤情況報告值班領導。

            第七條所有人員須先到公司打卡報到后,方能外出辦理各項業務。特殊情況需經主管領導簽卡批準,不辦理批準手續者,按遲到或曠工處理。

            第八條上班時間超過30分鐘以上者,按曠工半日論處。提前下班超過30分鐘者按曠工半天論處。

            第九條員工外出辦理業務前須向本部門負責人(或其授權人)申明外出原因及返回公司時間,否則按外出辦私事處理。

            第十條上班時間外出辦私事者,一經發現,即扣除當月全勤獎,并給予警告一次的處分。第十一條員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發全勤獎50%,達五次者扣發100%全勤獎,并給予一次警告處分。

            第十二條員工無故曠工半日者,扣發當月全勤獎,并給予一次警告處分,每月累計三天曠工者,扣除當月工資,并給予記過一次處分,無故曠工達一個星期以上者,給予除名處理。第十三條職工因公出差,須事先填寫出差登記表,副經理以下人員由部門經理批準;各部門經理出差由主管領導批準;高層管理人員出差須報經總裁批準;工作緊急無法請假時,須在總經理辦公室備案,到達出差地后應及時與公司取得聯系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續并交至人力資源部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發全勤獎,不予報銷出差費用,特殊情況須報總經理審批。

            三、特殊工作制度條例

            one員工離職管理辦法

            1、員工辭職必須提前半個月提辭呈報告,書寫詳細理由充分經批準后完成交接手續方可離職,離職只發放工資。

            2.、未滿一個月離職者只發放工資的60%。

            3、辭退員工將不發放任何工資待遇,辭退條件如下:1.連續曠工3次/月;2.不服從上級管理,與客戶爭吵3次/月;3.偷盜本公司財物者。

            two辦公用品集中采購管理辦法

            為加強公司專業化、規范化管理,保證日常辦公需求、控制費用支出,公司將對所需的辦公用品實行集中采購,分級管理的辦法。

            (一)、審批權限

            購置辦公用品、維修配件等,500元以下的由專門負責人員經主管領導同意后進行購置。500元以上的一律寫書面請示,經由領導審批后,方可購置。

            (二)、辦公用品的集中采購范圍

            辦公所需低值易耗品、辦公用品、打印機、電腦耗材、電腦零部件、印刷品及公司范圍內組織的各項活動所需物品均屬于集中采購的范圍。

            (三)、集中采購程序

            一般情況是在本月除將本月所需的物品報領導審批后由專人采購(500元以上的書面申請)。采購金額在500元以上的把書面申請交經理審批后實施采購。物品采購以后,個人領用時,需做好領用登記。

            (四)、采購實施工程中的注意事項:

            書面請示需寫明原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。采購實施過程中要注意貨比三家的原則進行,注意成本的控制。個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄或外借,工作調動時,必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。

            (五)、采購報銷注意事項

            報銷時,對取得的付款憑證應視金額大小對其進行真實性確認,只對確認付款的原始票據進行報銷。對于未取得原始票據和實際未支付的原始票據不給于報銷。

            three財務報銷制度及報銷流程

            為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。制度包括以下內容:借款管理制度、日常費用報銷管理,勞保品,薪福利及相關費用支出制度、專項支出財務報銷

            第一部分借款管理制度

            (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

            (二)其他臨時借款,如業務費、生活周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 。

            (三)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。借款流程

            (一)借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。

            (二)總經理審批。

            (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到總經理處辦理領款手續。

            第二部分日常費用報銷制度

            日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、業務招待費等行政費用。

            (一)報銷人必須取得相應的合法票據(公交車費除外),且發票背面有經辦人簽名。

            (二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;注明附件張數;金額大小寫須一致;簡述費用內容或事由。

            (三)按規定的審批程序報批。

            費用報銷的一般流程:

            報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單經總經理審批后到總經理處報銷。

            第三部分工薪福利及相關費用支出制度及流程

            工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

            工薪福利支付流程

            (一)工資支付流程:(1)每月25日由將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險金等信息)制成職工月度獎金分配表(2)每月26日由總經理通過銀行轉賬或現金形式支付工資

            (二)其他福利費支出經總經理審批后的報銷單及支付標準交財務辦理報銷手續。第三部分專項支出財務報銷制度及流程

            專項支出主要包括固定資產購置、事務所咨詢費用、行業費用如排污費、許可證等專項支出報銷財務制度及流程。

            (一)填寫申請:相關填寫《專項支出費用申請單》并報批。

            (二)報銷標準:相關的合同協議及批準生效的購置申請。

            (三)結賬報銷:(1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后,經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續,其他項目憑代理合同或行政發票,按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規定審批程序審批;(3)財務根據審批后的報銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續。

            four工作職責分配辦法

            1、會計主管

            會計主管在董事會和總經理領導下,負責審核記賬憑證(含所附原始憑證)的合法性、合規性、準確性。按照《會計法》和有關財經法規、政策、制度的規定,負責領導本單位的責任

            會計人員辦理會計事項,進行會計核算,實行會計監督,組織會計人員進行定期培訓,建立、健全各項會計制度,負責檢查各責任會計崗位履行職責的情況,及時提出指導意見。負責各項稅務、會計信息咨詢。

            2、代理記賬會計人員崗位職責

            (1)整理會計原始單據,編制會計憑證,登記會計賬簿,編制會計報表

            (2)整理會計記錄資料,協助管理會計檔案

            (3)解答代賬企業在會計核算和會計報告方面的日常問題

            (4)填寫各項稅務報表及附表,辦理納稅申報,包括電子申報

            (5)根據企業的經營范圍和實際經營情況,辦理稅收減免和退稅的申請

            (6)協助企業辦理發票購領、稅務局對發票的檢查和發票繳銷

            (7)配合企業做好稅務專項檢查和臨時稽查

            (8)協助企業處理相應稅務溝通,稅務行政復議及申訴事項

            (9)審核相應會計資料,確保會計賬務處理的原始單據符合國家的有關規定

            (10)協助做好各項審計前的自查和審計中的配合工作

            3、辦公室人員崗位職責

            1.接聽、轉接電話;接待來訪人員。2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作,做好辦公室檔案收集、整理工作。3.負責總經理辦公室的清潔衛生。4.做好會議紀要。5.負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。6.負責傳真件的收發工作。7.負責辦公室物品的`保管工作,做好物品出入庫的登記。8.按照公司印信管理規定,保管使用公章,并對其負責。9.管理好員工人事檔案材料,建立、完善員工人事檔案的管理,嚴格借檔手續。

            10.統計每月考勤并交財務做帳,留底。

            11.管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節儉。

            12、負責公司辦公設備的管理,計算機、傳真機、簽字長途電話、復印機的具體使用和登記,名片印制等工作。

            13、負責低值易耗辦公用品的發放、使用登記和離職時的繳回。

            14、按標準定額,做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續工作,做到既不脫檔又是不長期積存。

            15、完成各項勤雜、采購工作。

            16、負責公司辦公場所的室內外綠化、盆景狀況的檢查監督,保證舒適良好的工作氛圍。

            17、負責下班時對整個辦公區的巡視,查看門窗、水機電源、電腦電源等、關閉情況并做記錄。

            18、完成經理臨時交辦的其他任務。

            five保密制度

            1、嚴守秘密,不得以任何方式向公司內外無關人員散布、泄露公司機密或涉及公司機密。

            2、不得向公司內其他員工窺探、過問非本人工作職責內的公司機密。(包括工作中涉及的公司內部資料及人員工資待遇等)

            3、嚴格遵守文件登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設施的文件柜內,計算機中的秘密文件必須設置口令,并將口令報告公司總經理。不準帶機密文件到與公司無關的場所。不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。

            4、嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料檔案,須經總經理批準。并按規定辦理借用登記手續。

            5、秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復印時,應有關規定經辦公室批準后辦理。復印件應按照文件、資料的密級規定管理。不得在公開發表的文章中引用秘密文件和資料。

            6、會議工作人員不得隨意傳播會議內容,特別是涉及人事、機構以及有爭議的問題。會議記錄要集中管理,未經辦公室批準不得外借。

            7、調職、離職時,必須將自己經管的秘密文件或其他東西,交至公司總經理,切不可隨意移交給其他人員。

            8、公司員工離開辦公室時,必須將文件放入抽屜和文件柜中。

            9、發現失密、泄密現象,要及時報告,認真處理。對失密、泄密者,給予50-100元扣薪;視情節輕重,給予一定行政處分;造成公司嚴重損失的,送有關機關處理。

            員工財務工作總結 篇10

            子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍晝夜。”

            不知不覺中,一年又過去了。已經過去的20xx年度是二十一年來第一次正式地踏入工作崗位。

            在此期間,有很多經驗與教訓,也有諸多感受與體會,在步入新的一年之際,對自己的工作狀況進總結,并對20xx年工作進行規劃。

            工作現狀描述

            經過兩月有余的工作,對杭州中轉站會計崗位的職責總結為以下幾點:

            1)根據集團財務系統里的現金日記賬在用友與sap兩個系統中進行記賬,并及時將二者與原始憑證核對、粘貼,寄至總部進行審核。

            2)每日做完賬后,要將現金日記賬與出納所記手工日記賬進行核對,保證沒有錯記漏記。

            3)要認真、及時做好銀行存款日記賬的記錄工作。

            4)20號左右進行工資處理——沖銷、計提、預提與發放。在財務系統里分別做賬,再將工資表進行分析。

            5)領購、繳銷發票。做好此項工作,要對各網點所需發票做好預算及統計工作,并及時領購而后及時發出并繳銷。

            6)月末要進行收入確認,成本結轉,折舊計提,各種資產費用攤銷等轉賬工作,并對兩個系統數據進行核對、調整,做好結賬工作。

            7)每月做好上海總部與本單位內部往來、余額核對等對賬工作。

            8)將審核通過并由上海寄回的憑證及時整理裝訂。

            9)年末做好固定資產統計與舊賬清理工作。

            在兩個月的工作中,兩大系統日常記賬每天都可以保質保量地完成。

            剛來時,銀行存款日記賬未寫轉承,在汪經理指出后業已改正,由此,體會到財務工作的嚴謹與規范的重要性。事情雖然不大,但是,這給了我要認真要規范的暗示,這是一種心態的轉變,我覺得這個很是重要。

            另外,對于工資計提、收入確認、成本結轉、費用攤銷與預提等工作,現已做第二次,已經明了各種本末,知曉其來龍去脈,對杭州中轉站各種賬項處理程序都已了然。

            其實,剛開始工作的時候就將做一名優秀的會計為目標,即是,要求自己對一個企業的各種資金流其來其去,各種交易或事項發生與完成都有較全面而深刻地了解,并且在所有可能事項發生時,自己都會處理。在這里不斷地工作與學習,只覺得距離目標正一點點靠近。

            在韻達杭州中轉站工作的兩個月來,總體可以從以下方面對工作情況進行總結:

            從工作態度上來看,工作努力、認真負責,在工作中遇到各種障礙都有以積極主動態度去解決問題。每次學會新的知識或是處理完成較為復雜的數據都會有很大的成就感,我想,這便是促使我想要工作的原始動力。因為有了成就感,也便會有一種存在感,這便是一個人活著的最根本的追求。

            從工作能力上來說,雖然在校期間并未學過用友系統,但通過學習,現已對用友與sap都十分熟練。另外,由于我是財務管理專業出身,所以,在數據分析方面頗有優勢,對工資處理、月度報表分析頗有心得。另外,在校期間課業成績較為優秀,自認為會計理論知識也較為扎實,如今,學而致用,自覺成效較為可觀。

            從工作質量上來說,11月份由于月末幾日較忙,出現了幾個低級錯誤,然后知錯而改。會計是一份需要細心與耐心的工作,自從出現了那幾個錯誤,我便將自己的姿態放低,將以前有些不正確的心態放平,告誡自己:無論多么簡單的事情,只要將之做得盡善盡美,便是一種成就!現在,每日做完之后都有認真核對,錯誤雖不能杜絕,但我會及時發現并改正,盡力將之扼殺在萌芽狀態。

            其實,在工作一個月后就知道每日的主要任務,可以按部就班地做,并且越做越熟練。然而,到今日——已過兩個月的今天,不僅知道了每日要做什么,并懂得了為什么這么做,可不可以那樣去做。如此,每日工作中,加入自己的'想法與創意,如此便可以于工作中獲得樂趣,保持工作時的激情,不至產生厭倦心理,而且,這樣的話,工作質量與效率也是可以保證的。

            重點工作回顧

            除了日常工作以外,另有其他工作進行簡單概述。

            1)統計數據分析

            杭州中轉站統計數據分析處理,并附有演示文稿

            2)預算

            1、杭州中轉站預算:

            2、預算簡析

            工作經驗總結

            學生時代曾學過一篇文章——《賣油翁》。其中,賣油翁將油自錢孔注入葫蘆而錢不濕,而,最后,翁曰:“無他,但手熟爾。”

            熟能生巧,此言至理。兩個月的工作雖然并不能讓我行云流水地處理所有工作,但,日常所遇到的各種問題都能夠在領導與同事的幫助下進行解決,同時,有些感觸如下:

            財務人員之間加強溝通,一項數據變動,及時通知關聯各方,如此,可以更加合理準確地完成工作。若有變動,能很快反應,能提高工作效率,加強財務工作的靈活性。

            分工明確,權責清晰。一般領導下達任務時,只需要,講明任務內容、具體做法以及截止時間便可。若能很好完成,有相應激勵措施;若不能完成,有一定的懲罰措施。如此,若工作中出現差錯便可及時明晰過程及原因,并明確責任。

            建議

            1)食堂可以實施外包。由外界人員進駐或者是由公司員工承包。在杭州中轉站工作兩個月,剛進公司覺得伙食很好,幾乎每餐都是兩素一犖。然,時間長了之后發現食堂飯菜只有咸味。尤其是夜班工作者,偶爾聽到他們講吃飯就像打仗一樣。我認為,這樣給人的感覺較亂,若不能在短期內改變,應該有相應的制度去規范一下。

            2)對管理人員應該知人善任。就目前所看到情形,通常在要求員工加班的時候,操作組管理人員并不能很有效率地安排工作。如此,加班工資會增加,但工作效率不高。

            20xx年工作計劃

            盡職盡責做好自己的會計崗位職責內的工作。

            具體如下:

            在工作過程中,仔細觀察、用心學習,提高工作效率與工作質量。

            另外,做好領導安排的其他工作。

            員工財務工作總結 篇11

            如何做好財務會記工作,財務工作方法總結

            子在川上曰“逝者如斯夫,不舍晝夜”,時間快之如流水,轉眼間,一學年過去了,到8月份我也在教管辦的會計工作崗位上工作了一年了,雖然剛接手會計工作,接觸的賬務工作還很少,但這里面也反映了會計工作的一些方法,要想做好下一步的工作,就必須更清楚地認識這些。

            一是要養成記賬的習慣,要用專門賬本來記錄每天的賬務工作,以前當班主任的時候也收很多的錢,每筆錢我都分開來放,查的時候能夠很輕松的分出各筆錢,可那收錢的筆數少,一學期只收一、二筆,分開放是很容易的事,現在的情況是經常要收這錢那錢,而又不接著就支出去,需要存一段時間,每筆錢存放一個地方,那么多錢會放的到處都是,這樣是不行的.。因此最好的方法是記清楚流水賬,把每天發生的賬記清楚。

            收錢要做到“五問”。做為教育部門的會計員會經常收錢,如收學生的書費、作業本費,教師的捐款等,各種收錢如果不記錄好詳細情況,在以后出現的差錯的時候就很難以查正,記錄好每筆錢的情況要做到五問:“什么時候交的錢?誰交的錢?交了多少錢?是做什么用的錢?收的錢有沒有明細?”把這些記錄下來查的時候會很快找到責任人是誰,免得最后說不清,自己白出上錢,還讓人說工作干不好。

            交錢要做到“五問”。交錢時要記好:“什么時候交的錢?交給了誰?交了多少錢?交的什么錢?有沒有收據或收條?”特別是最后一問“有沒有收據或收條?”,交的錢一定要想著要收據或收條,并且要保管好,如果沒有收據或收條,要記錄下交錢的時候的證明人和具體情節,不然以后一旦要發生事情,跳進黃河也洗不清啊。

            “閑時吃緊,忙里偷閑”。要經常核對好現金和銀行存款賬,特別是手中的現金一發生變動就要馬上記錄,要隨時掌握好基本數據,很可能今天就用得到。到什么時候了,要干什么工作了,都是很有規律的,所以工作要早先有預見性,把要做的事情準備好,一旦做的時候,能很快在完成任務。不能看到別人在玩的時候,自己跟著玩。財務工作要保證“不緊不慢”才能做細做好。

            找一個本子記錄收集一些常用的東西,如教師的聯系電話,電子郵箱,社會保險情況,學生劃片招生情況,學生人數,班主任情況等。因為這些東西經常要用到,如發放班主任費要知道班主任都有哪些,辦理退休要知道教師的聯系電話,發個數據要知道他人的電子郵箱等,記錄下這些會省很多的時間。

            “立竿見影”布置的工作不能拖,要馬上開始做,有時候上級領導布置的工作說是6月底前完成,“現在才5月份,還有一個月急什么?”這種思想一旦產生,這項工作到時候不是完不成就是完成得很傖促。要承認人的思想是有很強的惰性的,改變這種惰性最有效的辦法就是馬上做,告訴自己“馬上開始做”,既使不能馬上完成,一項沒有完成的工作,思想上總是想著早點結束。這一點我是跟我的搭檔學到的,她就是一個這樣的人。

            要養成整理的習慣,每天結束后要把當天的事情、當天的材料都歸類整理好,每個星期再匯總整理。不要把辦公桌上搞的亂七八糟,這個習慣很重要,有好幾次,為了找個材料翻箱倒柜,最后找到了,原來是不知什么時候隨手放在了一個角落里。這是一個慘痛的教訓,因為這個受到過幾次“強有力”的批評。

            財務工作就是要做到精細,要在細節上練好功夫就能做好了。今天總結了這些,還不是全部,在以后的工作中還要慢慢的積累總結。

            員工財務工作總結 篇12

            我初到財務部做出納,從不熟悉到慢慢學習,了解,適應。在財務部業務種類繁多的地方,我學習到了很多,我的工作職責是現金收支,銀行日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,發票的購買和開具,憑證的錄入,單證的整理和歸檔以及各種有價證券的保管等重要任務。回顧這幾個月來的工作,在會計的幫助下,知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和錄入憑證,以及如何進行帳務處理等問題,通過在實踐中指導,業務技能得到了很快的提升和鍛煉,學習到了很多,工作水平得以迅速的提高。雖然這些工作看似很簡單、很細微,但是對于初次接觸的我來說,還是要認真的學習并反復練習才不會出錯,有很多東西也是很有小技巧的,學會了這些技巧才能做得更好。經過了將近4個月緊張的工作實踐和總結,知道了出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,

            首先,在公司領導和同事的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的`熟悉了這份新的工作。慢慢熟悉財務軟件a3的基本操作和erp。

            其次,要積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入 。 沒從事這個工作之前,我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握

            最后,做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。 以上都是我將近4個月工作以來的一些體會和認識,在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心。

            員工財務工作總結 篇13

            財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作:

            一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

            財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

            二、以實施erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作用

            在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

            三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

            根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

            四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

            由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通

            過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

            五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

            財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的.實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

            平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

            六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

            為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

            七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

            財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

            八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

            20xx年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

            1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

            2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

            3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

            4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。

            5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

            6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

            員工財務工作總結 篇14

            年初,根據工作需要我被安排至財務部工作。在公司各級領導的關心和指導下,我認真學習,努力工作,不斷改進工作方法,提高工作效率,較好地完成了各項工作任務。現將近一年來的工作情況匯報如下:

            一、提高思想認識,恪守職業道德

            大學四年的專業學習讓我認識到財務是一項認真、細致、謹慎的工作,四年多的工作經驗讓我深刻地體會到工作態度決定工作效率。任何一項工作都需要有高度的責任心和科學認真的態度,財務工作更是如此。從走進財務部的那一天起,我就要求自己從小事做起,細心謹慎,認真對待每一項工作,嚴格遵守財務規章制度,堅持“誠信為本、操守為重、遵循準則、不做假帳”的原則,恪守職業道德,盡己所能,腳踏實地地做好各項工作。

            二、認真履行崗位職責,努力做好各項工作

            接任出納工作以來,我認真履行出納崗位職責,嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理款項收、付,不以白條抵庫,不挪用現金,不簽發空白支票,不將銀行帳號出租給任何單位和個人,確保庫存現金在銀行核定的范圍內,現金的帳面余額始終與庫存現金相符,銀行存款的帳面余額與銀行對帳單調節相符,及時處理未達帳項。各種

            空白收據、空白支票和有關印簽妥善保管,萬無一失,確保資金安全。按照相關規程,從事發票的.發放、登記、保管工作,確保發票管理的規范性。

            在資金劃撥方面,依據有效憑據辦理資金收、付,做到定期發放員工工資、按時支付全區代辦費、及時劃撥八縣、市公司工程款及日常費用報帳款等,保證公司經營、投資活動對資金的需求。按期辦理稅款上劃手續,保證國家資金的及時到位。按照省公司要求,每月及時將公司營收資金上繳至省公司指定帳戶,較好地完成了市公司資金考核任務。

            在有價卡管理方面,依據各單位已填寫的有效《移動電話卡申請表》,發放有價卡,啟用BOSS有價卡管理系統管理有價卡,嚴格落實有價卡定期盤點制度,每月編制有價卡盤點表,做到帳實相符。

            每月及時裝訂會計憑證,妥善保管,存放有序,查找方便,并不隨意外借。會同檔案部門將管理期滿一年的會計檔案編造成冊后移交至檔案管理部門。

            三、加強培訓學習,提高專業素質

            工作之余,我不斷加強財務專業知識的學習,積極參加省公司舉辦的各種培訓班,包括MIS固定資產管理模塊培訓、MIS現金管理模塊培訓、MIS財務提高培訓、內部審計業務培訓等,并將所學專業知識積極運用到工作中,做到學有所長、學以致用。

            在財務部工作近一年的時間里,我受益匪淺,學到不少知識,積累了一些工作經驗,但仍然有一些不足之處,需要不斷學習和改進。在即將到來的20xx年里,我將一如既往地做好本職工作,在熟練掌握現有工作的基礎上,同時努力做好開通網上銀行業務后的各項轉帳工作,不斷改進工作方法,提高工作效率,為安慶移動的發展貢獻自己的力量。

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