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          供應商管理制度

          時間:2023-08-15 18:51:07 制度

          供應商管理制度20篇

            在不斷進步的時代,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編整理的供應商管理制度,希望能夠幫助到大家。

          供應商管理制度20篇

            供應商管理制度1

            第一章:總則

            第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規范供應商經營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定,制定本辦法。

            第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

            第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

            第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

            第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

            (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

            (二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;

            (三)具有良好的履行合同的記錄;

            (四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

            (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

            (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

            (七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

            (八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

            (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

            (十)xx采購管理機關規定的.其他條件。

            具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

            (一)經批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

            (二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

            外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

            第三章:供應商的權利與義務

            第五條:xx采購供應商享有以下權利:

            (一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;

            (二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

            (三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

            第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

            (一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

            (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規定足額交納;

            (三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規定認真履約;

            (四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

            (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

            第四章:xx采購供應商資格申請與審核

            第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

            第八條:供應商資格的審定程序

            (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

            1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

            2、銀行信用證明;

            3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

            4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;

            5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

            6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

            7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

            8、公司簡況、業績、售后服務等;

            9、有關資格審定的其他材料。

            (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

            (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

            第五章:供應商的變更和終止

            第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

            第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

            第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

            第六章:供應商的違規處理

            第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

            (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;

            (二)帶給虛假投標材料的;

            (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

            (四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;

            (五)開標后與招標人進行協商談判的;

            (六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

            (七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

            (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

            (九)其他違反xx采購規定的情形;

            (十)其他觸犯國家法律的行為。

            第七章:附則

            第十三條:本辦法自20xx年xx月xx日起執行。

            供應商管理制度2

            1、供應商的選擇

            1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

            1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

            1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

            1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

            2、采購程序

            2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

            2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的'才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

            2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

            3、供應商的安全管理

            3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

            3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

            3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

            3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

            3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

            供應商管理制度3

            供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關系決策的重要依據。

            第一條供應商檔案管理對象:

            1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

            2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業務準備資料。

            3、從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

            4、從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

            第二條供應商管理內容

            1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

            2、供應商特征:供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

            3、業務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

            4、交易活動現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策;企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

            第三條供應商檔案管理方法

            1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫、保管和查閱方便。

            供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

            ①提供供應商資料卡,由供應商填寫。

            ②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

            ③通過本公司和供應商已發生的采購情況(包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況)。

            然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的'相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。

            2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會時上報總經理,據此建立綜合的供應商檔案。

            第四條供應商檔案管理應注意問題

            1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

            2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新應商,開拓新市場提供資料。

            3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

            4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

            供應商管理制度4

            1目的

            為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

            2范圍

            本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

            3職責

            各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

            4資料

            4、1管理原則和體制

            4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

            4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

            4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

            4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

            4、2供應商的'評定資料

            4、2、1資質鑒定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。

            4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

            4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

            4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

            4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。

            4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

            4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

            4、3供應商評定步驟

            4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

            4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。

            4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

            4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續3家。

            4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選取和優惠待遇。

            4、6管理措施

            4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。

            4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

            4、6、3各單位應用心開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

            供應商管理制度5

            1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

            2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

            3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

            4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

            5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

            6 、制定裕東公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;

            7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

            8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

            9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;

            10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的'不良行為,提出處理意見和建議;

            11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

            供應商管理制度6

            1.目的和范圍

            1.1 目的:為控制進貨的質量,滿足產品質量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

            1.2 范圍:適用于采購過程的各個階段。

            2.相關文件和術語 無

            3.職責:

            3.1 采購部負責對供應商進行調查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現場實地考察。

            3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

            4.工作程序

            4.1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的`形式,對其進行調查,以了解供方質量保證能力,作為評定的依據。

            4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質部,生產部對供應商進行評價。

            4.3 在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經理審批。

            4. 4 每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

            供應商評價表

            年 月至 年 月 供應商名稱:

            項目配分考核內容及方法得分考核人

            價格201.根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。

            品質30以交貨批退率為依據,批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

            逾期率301.以逾期率為依據。2.逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

            配合度201.出現問題不太配合解決。如:①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執行,致使相同缺陷重復出現,每次扣3分。②本公司生產計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

            備注A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

            評價結論

            供應商管理制度7

            1、目的

            為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

            2、范圍

            本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

            3、職責

            3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

            3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

            3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

            4、內容

            4.1實施程序

            4.1.1采購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。

            4.1.2采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

            4.2樣品需求與樣品確認

            4.2.1如企業有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。

            4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多于兩件。

            4.2.3樣品在送達企業后,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。

            4.2.3經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態。

            4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。

            4.3管理評審

            4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

            1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度,將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

            2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評

            審,并由質量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。

            3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

            4.4合格供應商名單

            4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送企業最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。

            4.4.2原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

            4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的`供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

            4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

            4.5對合格供應商的質量監督

            4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

            4.5.2合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

            4.6合格產品供應商檔案建立

            4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

            5、記錄

            《樣品確認表》

            《供應商基本資料表》

            《合格供應商名單》

            《供應商綜合評價表》

            供應商管理制度8

            第一章總則

            第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

            第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開發、控制是手段,使用是目的。

            第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

            第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

            第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

            第二章供應商資源調查

            第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

            第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

            第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,等等。

            第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

            根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

            調查過程中,各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,帶給相關真實數據。調查后,調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

            調查報告的格式模板見附件1、

            供應商資料卡見附件2、

            第三章《合格供應商名冊》的.建立與維護管理

            第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

            第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專人進行日常管理。

            第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

            《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

            《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

            《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

            第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

            第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

            第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

            第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經構成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

            合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

            合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

            第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

            1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

            2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

            第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

            第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

            第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

            第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

            第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

            第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

            第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

            第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

            供應商除名與注銷流程見附件11、

            第五章新供應商資源的引進

            第二十六條對于有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

            第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

            第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

            第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

            第六章違規考核與處罰

            第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據,對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

            第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核,對于違反制度的狀況,及時下發《整改與處罰通知單》,對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16、

            第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

            第三十四條對于帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

            第七章附則

            第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

            第三十六條本制度自下發之日起執行。

            供應商管理制度9

            為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

            一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

            二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

            三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

            四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的.給予淘汰;合格的給予續簽合同。

            五、供應商評價條件:

            1、產品質量;

            2、技術服務;

            3、交貨速度;

            4、對用戶的需求能否作出快速反應;

            5、供應商的信譽;

            6、產品價格;

            7、延期付款能力;

            8、銷售人員的素質(才能、品德);

            9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

            供應商管理制度10

            1、目的確保合同的執行力。

            2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

            3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的.一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

            4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

            5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

            6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平值;5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

            供應商管理制度11

            (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;

            (二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的'商業信譽;

            (三)具有良好的履行合同的記錄;

            (四)具備完善的生產、供貨或提供服務的能力;

            (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

            (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

            (七)生產企業或經營商品符合國家環保標準;

            (八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

            (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

            (十)政府采購管理機關規定的其他條件。

            供應商管理制度12

            一、目的:

            為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

            二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

            三、職責權限

            1、總經理負責采購管理制度的審批;

            2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

            3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

            4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

            四、采購原則

            1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

            2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的`5—10%。

            3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

            4、廉潔原則:

            (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

            (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

            (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

            (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

            (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

            5、招標采購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

            6、審計監督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

            五、采購流程

            1、采購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

            2、詢價比價議價:

            (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

            (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

            (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

            3、樣品提供和確認:

            (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

            (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

            4、供應商選擇:

            (1)具有合法經營主體者。

            (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

            (3)信譽良好者。

            (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

            5、合同簽定:

            (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

            (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

            6、進度跟催

            (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

            (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

            7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

            8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

            9、采購流程圖:(附后)

            六、考核:

            凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

            七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執行。

            八、本制度附件:

            1、《XXXXX請購單》

            2、《XXXXX詢價記錄表》

            供應商管理制度13

            1、目的

            為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

            2、范圍

            本公司承包商與供應商。

            3、職責

            1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

            2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

            3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

            4、承包商管理制度

            4.1資格預審

            1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

            2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

            3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

            4.2選擇

            1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

            2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

            4.3開工前的準備

            1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:

            (1)安全生產計劃是否符合實際要求;

            (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

            (3)是否為員工配備勞動防護用品;

            (4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;

            (5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

            2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

            3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

            4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

            4.4作業過程監督

            1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

            2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

            3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

            4.5表現評價與續用

            1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

            2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:

            (1)承包商資質證書復印件;

            (2)過去3年的安全生產業績;

            (3)安全生產管理機構;

            (4)安全管理制度目錄;

            (5)特種作業人員證書復印件;

            (6)安全生產評價報告及其他有關資料。

            3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

            5、供應商管理制度

            5.1資格預審

            1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。

            2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

            3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

            5.2選用

            1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

            2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

            3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

            4)對供應商的.產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

            5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

            5.3續用

            1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。

            2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

            3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

            4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

            6、相關的文件

            《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

            本制度自下發之日起執行

            供應商管理制度14

            ●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

            ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

            ☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

            ☆生產許可證/代理證書復印件。

            ☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

            ●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。

            ●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區別)。

            ●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

            ●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

            ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

            ●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

            ●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯系解決。

            ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

            ●為節省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

            關于訂/送/驗收貨

            ●店營業部門依據談判部傳送的`供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

            ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

            ●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

            ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

            ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時終止,店營業不再訂貨。

            ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

            關于對帳和結款

            ●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

            ●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

            ●為節省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

            ●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

            ●供應商第一次辦理結款,請提供:

            ☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

            ☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。

            ☆供應商的開戶行及帳號。

            ●供應商發生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

            ●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

            關于工作劃分

            ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

            ●財務部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

            ●店營業/收貨組的營業員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

            ●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

            ●店營業經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

            供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區經理;店內:店長。

            關于業務其它要求

            ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。

            ●為推動店內銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

            ●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

            ●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

            ●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償。××超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

            ●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業務活動公開。

            ●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業務活動公開透明。

            ●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發生,所以××超市規定:

            ☆凡××超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

            ☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經發現即終止合作。如××員

            工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

            ☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票,供應商有權拒絕交納。

            ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

            關于供應商建議或投訴舉報

            ●××超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

            ●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

            供應商管理制度15

            為了加強對政府采購定點供應商的管理,規范市場行為,引導企業進行有序競爭,根據《政府采購法》,特制定本考核制度。

            一、考核方式

            本制度實行36分制,即根據全年12個月,各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

            市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核,必要時邀請監察、審計、有關人員參加,每月實行定期或不定期稽查。

            二、稽查資料

            1、是否遵守職業道德,禮貌經商,為客戶帶給優質服務。

            2、所帶給商品是否明碼標價,價格是否合理,是否超過規定的指導價。

            3、所帶給產品是否正規廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

            4、是否有健全的財務管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

            5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時間內不能供貨的;

            6、所帶給的'貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

            7、拆換、調換、截留產品零部件的。

            8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

            9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

            三、具體扣分標準

            (略)

            四、違規處罰

            1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點單位之間進行通報。

            2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內,采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光,并沒收二分之一的質量保證金,定點單位從當月起進行整頓,整頓期間,暫停有關政府采購事項。

            3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外,立即取消定點資格,取消三年內參加政府采購的資格。

            4、各定點單位的扣分狀況,將作為下年度定點招標的重要參考依據。

            5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

            6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報,投訴舉報電話:xxxxxx

            供應商管理制度16

            為保證公司接待工作規范有序,充分展現公司良好的企業形象,特制定本制度。

            第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

            第二條來訪客人進門后,公司前臺應立即起身相迎,并發出“您好,請問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領到接待區,做好來訪登記,送上茶水。

            第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調,請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。

            第四條來訪人員接待地點的'安排,遵循以下原則。

            1、對于普通來賓,一般安排在公司接待區接待。

            2、對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點。

            3、對于面試人員,如果會議室條件允許,應盡量安排在會議室接待。

            4、對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區等待。

            第五條預約人員到達后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。

            第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

            第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

            第八條接待人員經過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最后決定是否安排接待。

            第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

            第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂并解釋。

            供應商管理制度17

            適用范圍:

            所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產廠家、代理商、經銷商)。

            規范目的:

            1、全面了解供應商的資質,信譽及供貨能力。

            2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

            3、建立長期穩定的`、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到快速、準確、及時、優質、價廉的水平。從而降低采購成本,保證產品的質量和交貨期。

            第一部分:評估小組人員的組成

            第一條:評估小組由公司建材采購協調小組及各專業人員組成。

            第二條:專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

            第二部分:工作內容及程序

            第三條:評估工作依據二個評估表的項目進行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

            第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

            第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后,經建材采購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

            第六條:評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察后,確定評估結果。

            第七條:評估結果上報公司主管領導批準認可后,由建材采購協調小組進行分檔。

            第八條:評估結果可分為三個檔次:可以合作、::留作備用、不能合作。可以合作即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。留作備用即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。不能合作即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

            第九條:《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫,保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。

            第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據實際操作情況給出各單項評分,然后按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批準認可。

            第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:可以合作、需要改進、重新評估、不能合作。

            第十二條:可以合作即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有采購項目時優先選擇。需要改進即79—70分之間,向其指出需改進部分要求其整改后,進入公司《可以合作供應商名錄》。重新評估即69—60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。不能合作即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明,防止與其再合作。

            第十三條:所有與公司簽定的建材、設備采購合同,在執行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后,經過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發展。

            第十四條:所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔,并交公司辦公室和集團協調小組備案。

            第三部分:評估表格

            第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:

            第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

            第十七條:本規范監督執行人:公司采購協調小組負責人。

            供應商管理制度18

            第一章

            總則

            第一條為加強供應商尋源,優化供應商隊伍,規范公司的供應商管理工作,加強對供應商的履約評估,特制定本制度。

            第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的'工作當中。

            第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》,作為招標采購及供應商合作使用的依據。

            第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

            第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

            第二章

            供應商資格預審

            第六條供應商入庫之前,須填寫《供應商信息登記表》(附件一),并按照表中要求提供相關資質文件。

            第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商,需組織對供應商進行考察,并填寫考察報告,考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

            第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責,《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔;項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責,《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部,電子檔資料提交至集團招采成本中心,以便同步錄入集團供方系統。

            第三章

            供應商等級劃分

            第九條

            供應商等級分為:優秀、良好、試用、不合格。

            其中優秀、良好、試用等級為合格供應商,可以直接參與投標或予

            以合作;待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級;“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

            供應商資料欠缺,單位情況不明,予以“不合格”;合作后履約評估分數為0-60(不含),予以“不合格”;

            供方商資料齊全,審核及考察通過,予以“試用”;合作后履約評估分數為60-70(不含),予以“試用”;

            已合作,履約評估分數為70-90(不含),予以“良好”;

            已合作,履約評估分數為90-100分,予以“優秀”;

            第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利,集團戰略集中采購優先從“優秀”供應商中選取。

            第四章

            供應商履約評估

            第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量(使用情況)等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估,服務及產品質量(使用情況)由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。

            第十二條工程類履約評估內容包括:施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估,價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。

            第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》,由招采部各采購經辦人評分,評分完畢后交由項目公司項目部負責人,由項目部負責人分派具體經辦人評分,評分完畢后返還招采部進行匯總評級,評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總,并編制《集團X年度合格供應商名錄》,《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。

            第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》,項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。

            第五章供應商信息庫的建立

            第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》,項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心,所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

            第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

            第十七條供應商信息須包括:類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

            第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員,負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護,新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。

            第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。

            第六章

            附則

            第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

            第二十一條本制度自發布之日起生效。

            供應商管理制度19

            為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的'服務于酒店。

            供貨商管理細則:

            1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

            2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

            3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

            4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。

            5、 各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

            供應商管理制度20

            為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,降低酒店采購成本,保質保量達到利益上的雙贏,酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下:

            一、供應商應按照酒店的要求,合理配備供應品種,為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品;

            二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量(衛生、食品,包裝)等規定指標,并按規定提供相關的檢驗檢疫報告,配合各主管部門的檢查,如有違規現象,須承擔相關的法律責任和經濟責任,并賠償酒店的相關經濟損失;

            三、必須保證每日供應品種和數量,并按照酒店規定的時間送貨做到無延遲,無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨,酒店將對供應能力重新進行考核。

            四、供應商必須按照酒店申購單的'要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規格、數量,沒有訂單的貨品,驗收負責人有權拒絕驗收。

            五、供應商應保證供應貨物的數量(或重量),散裝貨物按照實際稱量結算,包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次;

            六、酒店驗收負責人如發現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰,如發現3次以上類似情況的,餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商,并扣除當月全部貨款的30%作為處罰;

            七、供應商每個定價周期(每月)提供一次報價,在確定的價格執行期間,如果價格變動幅度超過±5%,可書面通知酒店(采購負責人及財務部),酒店同意予以調價。如發現市場價格降低,而供應商沒有調整,第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低于第二次標準,則按差額三倍處罰)。

            八、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在停車場卸貨時,也應保持地面清潔。

            九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將進行處罰。

            十、關于對供應商的扣罰,由驗收人員開單,采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部,在貨款中進行體現;關于凍貨等貨品,財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

            十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時,若有任何申訴,可先后報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

            十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規定的正規稅務發票,酒店財務部收到上述資料并核對無誤后,在7個工作日內支付貨款。

            十三、供應商愿意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應商管理規定》,酒店保留修改上述規定的權力。

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