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          餐廳采購的管理制度

          時間:2023-06-09 09:01:15 潔婷 制度

          餐廳采購的管理制度(通用8篇)

            在學習、工作、生活中,越來越多地方需要用到制度,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編收集整理的餐廳采購的管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

          餐廳采購的管理制度(通用8篇)

            餐廳采購的管理制度 篇1

            為加強對餐廳食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。

            一、餐廳采購員由餐廳管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

            1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

            2、負責餐廳所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責餐廳所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規定,同時提請采購部審批。

            3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

            4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

            5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

            6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

            7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

            8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

            二、采購原則:

            1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

            2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

            三、供應商管理規定

            合格供應商必須具備的條件:

            1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

            2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

            3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的.農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

            4、長期合作的供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

            5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

            四、餐廳驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

            1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

            2、根據餐廳采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

            3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

            餐廳采購的管理制度 篇2

            為規范公司職工餐廳食品原料、日耗品的采購、衛生驗收程序,節約采購成本,滿足經營需要,提高管理水平,特制定本制度。

            一、基本原則

            1、嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度的降低采購成本;

            2、加強采購的事前管理,建立完善的原材料、設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

            3、凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購;

            4、確定某類食品用品供應商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況,由餐廳管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商,事后記錄在賬,上報辦公室主任審查;

            5、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查,確保食品原材料安全。

            二、管理內容

            1、食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。

            2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。

            3、餐飲用具采購,餐巾紙、筷子、餐盤等。

            三、管理方法

            (一)供貨商選擇

            1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的'供貨商,在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。

            2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較。

            3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上,由辦公室主任、餐廳管理員、餐廳廚師商量后確

            定供貨商,并簽訂供貨協議,協議一式三聯:一份供應商、一份財務部、一份餐廳管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、貨物的質量要求。

            4、零星散貨及較長時間才需采購的物品,可根據當地情況隨機選擇供貨商,要求價格公道、質量有保障。

            (二)采購數量的確定為提高經濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數量。

            1、食品原料采購

            ①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等

            此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

            ②蔬菜、鮮貨類

            此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨,特殊情況下需散購的,由采購員外出采購,并填寫散貨采購單(見附件1),采購量根據每日所需量,可略微超量,但不得超出

            總量10%。水產類采購量根據菜單而定,采購量不得超過5天用量,采購入庫存放在魚缸內。

            ③肉類

            此類食品原料要求根據每日菜單,適量采購,采購量要求能滿足1—2天的量。入庫后及時處理,存入冰柜。

            2、廚房日用品采購

            廚房用品短缺時,餐廳管理員應提前統計所需用品類別、數量,并向辦公室主任申請,填寫立項審批單。

            3、餐飲用具采購

            需采購餐飲用具時,餐廳管理員應提前統計所需用品類別、數量,并向辦公室主任申請,填寫立項審批單。

            4、食品原材料每日營業結束前,根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間,列出次日的采購食品原料類別、數量。填寫采購計劃單(見附件2)。

            (三)貨物驗收

            1、貨物質量驗收:由餐廳管理員與餐廳廚師負責把關,基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作,不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油,不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮,不得有腐敗、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調料類要求包裝完好,未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由餐廳管理員與餐廳廚師進行檢驗。

            2、驗收人員:餐廳管理員、廚師

            3、驗收程序:貨物送到后由餐廳管理員與廚師根據“采購計劃單”、“立項審批表”進行驗收,確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合,在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

            四、庫房管理

            1、庫房貨物分類記帳。(庫房庫存明細表,附件3)

            2、對新入庫的物品及時登記在帳,每天結出數量合計。

            3、合理利用庫房,分門別類保管各類貨品。

            4、做到先進先出、防止積壓變質。

            5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

            餐廳采購的管理制度 篇3

            一、目的

            為了規范原材料的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益,特制定本制度。

            二、采購方式及供貨商的確定

            (一)采購方式確定原則:

            1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,可選擇供應商送貨方式;

            2、對于使用頻率低,不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;

            3、對于一些特殊的原材料可由外地發貨,按計劃定期采購。

            (二)供應商確定原則

            1、初選供貨商:要深入細致的進行市場調查,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業化程度,貨物來源,價格、質量及其目前的供貨情況;

            2、使用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

            3、確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主(含賦權代表)、財務人員、要貨部門負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

            4、簽訂供貨合同:確定供貨商后,由總經理與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過一年;

            5、供貨商的更換與續用:在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

            三、市場調查原則

            1、由總經理、業主(含賦權代表)、采購人員、要貨部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔;

            2、調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發市場早市開市期間為調查區間,不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查,調查的'市場以供貨商所在的市場為準;

            3、調查的方法和程序:調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;

            4、出實地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據;

            5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過;

            6、零星物品的調查由總經理、或委托其他人(采購人員除外)實施。

            四、采購的定價原則

            1、對供貨商所供物品的定價:在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;

            2、定價程序:由總經理同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行;

            3、價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據不同的貨品,其最高限價范圍如下:

            干貨、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的6%;

            低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數;

            零星物品的價格不得高于市場零售價的5%;

            魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格4%;

            蔬菜平均在一元以下者,其執行價格不得高于市場批發價格的15%,價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發價的10%;

            4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

            五、申購程序

            零星物品的申購程序

            1、對于經常性項目的采購應由所需部門每周固定時間定期報計劃,經總經理審批后,交由采購人員辦理;

            2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單,經部門負責人、總經理審批后方可辦理,申購單一式三份,寫明所需物品的品種、數量、規格等;

            3、零星物品的采購不得超過兩天,需要急購的物品由總經理在申購單上寫明,限時購買。

            供貨商送貨的申購程序

            1、需貨部門填寫申購物品清單,由部門負責人簽字、總經理審批后,交于采購人員辦理;

            2、倉庫管理員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨量時,庫管應以書面形式通知庫管,不需填寫申購單;

            3、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員,不需要填寫申購單;

            4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨車。

            六、采購數量的確定

            鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量

            1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨;

            2、用上述原材料的部門每日營業結束前,根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數量;

            庫存物品的采購數量

            1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素,根據最低備存量和最高備存量而定,最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

            2、庫存量的計算方式:

            最低庫存量=每日需用量×發貨天數

            最高庫存量=每日需用量×15天

            七、貨物的驗收原則

            驗收的質量標準:根據酒店所需物品的質量標準進行驗收;

            驗收的數量標準:根據采購人員收取的當日采購申請上寫明的數量進行驗收,數量差異應控制在申購數量的上下10%左右;

            驗收人員:采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收;

            驗收時間:每日上午09:30—10:00下午16:30—17:30;

            驗收程序

            1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數量、單價、金額等;

            2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效,簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯即:第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作為記賬憑證、第三聯交供貨商作為結算憑證、第四聯交總經理。

            餐廳采購的管理制度 篇4

            第一節 采購管理的程序

            采購業務是保證餐廳為客人提供優質服務的前提,本身由許多環節組成,只有將這些環節緊密連接,才能保證采購工作的順利進行。

            一、 先申請再申批、確認采購單,生產部門提出采購要求、采購申請,必須經過分管領導或部門經理批準,采購員根據“采購申請單”的訂貨要求來制定采購計劃。

            二、 按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購,同時給驗收部門一份采購申請單,以備驗收核對。

            三、 組織采購和運輸:到貨后,將貨品交驗收部門驗收入庫,鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續及時領走,防止變質,影響食用。對于驗收中發現未達到或不符合規格質量要求的原料,要及時與供貨商交涉,要求更換、退貨、索賠。

            四、 單據處理:驗收部門將貨票驗證簽字后,采購部門再交財務部審核,然后向供貨商支付貨款。

            五、 退貨:退貨是保證采購原料的品質、規格、價格、數量的重要手段,它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環節不要擅自推卸責任,及時總結經驗和教訓,減少事故和損失。

            第二節 采購的指導思想

            一、 采購工作不能盲目進行,采購工作必須按和/下達的`采購單進行。

            二、 采購的原材料須優質、低價,必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售,其最終目的是為了滿足客人的消費要求,因此,采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上,并把餐廳目標市場調研與采購工作緊密地結合起來。客人需要的,價格又低;肯定能促進餐的銷售;反之,必然導致物資積壓或脫銷,引起經營混亂。

            三、 采購部門要配合餐廳樓面部發揮引導消費、發掘潛在利潤增長點的作用。

            第三節采購的原則

            一、 “勤進快銷”原則,這樣目的是用較少的資金經銷更多的商品,實際是少批量多次采購,可防止庫存積壓,提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯系、互為條件的。餐廳企業經營食品種類繁多,客人的消費帶有很多的不定性,生產銷售的產品保質的時間短,易變質。如果一次進貨量太大,短時間內不能銷售完就容易引起變質,必然造成浪費,影響經營成本。

            “以進促銷”的原則,先購進食品原材料組織生產出產品再進行促銷活動。

            餐廳采購的管理制度 篇5

            為規范餐廳食品原料定價、采購、驗收和結算流程,確保采購的原料物美價廉,加強對各個環節的監督和審核,特制定本制度。

            一、供應商管理

            1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進行初步甄選,部門經理、品質主管進行資格審查,對送貨品種、質量、規格進行約定。

            2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量,如發現3次以上類似情況的,餐廳負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商。

            3、餐廳不得私自從未經經理、主管審核合格的供應商處購買食品原料。

            二、原材料定價

            1、通過網上詢價,餐廳經理、主管、廚師等相關工作人員每日進行現場價格調查、詢價,確定當日食品原料價格,并留文字記錄。

            2、根據市場詢價,對比供應商所送原料價格,同等質量情況下,報價高時餐廳負責人可直接將按照餐廳詢價標準進行改價。

            三、采購和驗收

            1、每周五由餐廳負責人、廚師制定下周的食譜,根據食譜各班組制定原材料采購計劃,并填寫原料申報單,注明所需品種、數量,由餐廳負責人或專人通知供應商按時派送。

            2、餐廳調味品、餐食輔料做到數量合適,不能造成浪費或庫存積壓,主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。

            3、原料的派送由供應商隨貨開具送貨單,送貨單一式兩聯,必須填寫清晰,總金額以大寫表示(價格高時以餐廳改價后為準),并簽字確認。

            4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長(或者廚師、面點)負責對采購來的原料進行驗收,出納兼庫管核對品種、數量,食品有效期等,主管、廚師等負責檢查原料的規格和質量,逐件核對,逐一過磅,凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

            5、驗收完畢,由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認。

            6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質主管、經理應輪流了解和熟悉市場行情,至少每周一次,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯系,掌握信息,貨比三家,保證采購物品物美價廉,保證餐廳正常運轉。

            7、遵紀守法,采購中不違反國家政策,講究職業道德,增加透明度,積極開拓采購渠道,不營私舞弊,不假公濟私,不搞不正之風。

            四、結算

            1、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單,并完整記錄臺賬,月底結算前先與供應商進行送貨單據的核對,核對無誤后,由供應商開具正規發票或收據。

            2、餐廳定期上交公司財務部門出入庫單據,財務部門進行成本核算,餐廳出納兼庫管負責相關的報銷手續,公司財務每月15號左右以打款、轉賬的.方式結算供貨商原料款。

            五、倉庫保管

            1、出納兼庫管負責存、發管理,并建立倉庫臺賬,做到隨手關門,其他人不得隨意進出,每周盤點不低于兩次,確保賬物相符,如有差錯,應及時向餐廳負責人書面匯報。

            2、餐廳倉庫實行分類管理,物品應按標記有序存放,分類明確,標簽準確,食品與非食品不得混放或混裝,貨架必須清潔,倉庫應保持干燥、通風、整潔。

            3、任何人不得私自動用倉庫內的物品,違者以偷盜公司物品論處。

            六、獎懲制度

            1、部門經理、品質主管將定期或不定期對餐廳工作進行檢查,視檢查結果對餐廳進行獎勵和處罰。

            2、違反上述制度的,將視情節輕重處以100-300元的處罰,如有貪污、受賄行為的,將處以勸退、開除的處罰,情節嚴重的,將追究其刑事責任。

            3、執行以上制度連續三個月無差錯時,相關責任人員予以100-300元的獎勵。

            七、本規定自公司領導批示后,公布之日起執行。

            餐廳采購的管理制度 篇6

            物品、原材料采購制度

            1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

            2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

            3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

            4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

            5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

            6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

            7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

            8、凡不按上述規定采購者,財務部以及業務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

            物品、原材料盤查制度

            1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

            2、自然溢損:

            (1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的`范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業外收入”或“管理費”科目內處理;

            (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

            3、人為溢損:

            人為溢損應查明原因,根據單據報部門經理審查,按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

            物品、原材料損耗處理制度

            1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

            2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,并經業務部門審查提出處理意見,報部門經理或財務部審批。

            3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

            4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經理審批。

            5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

            食品采購管理制度

            1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。

            2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

            3、為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

            餐廳采購的管理制度 篇7

            一、根據《食品衛生安全法》第二十五條,采購員在采購下列食品及其原料時,應當按照國家有關規定進行索證。

            1、乳制品;

            2、肉制品;

            3、水產制品;

            4、蛋制品;

            5、糧谷類制品;

            6、糕點(包括面包);

            7、食用油;

            8、調味品、醬腌菜;

            9、蜂蜜;

            10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;

            11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

            12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

            13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;

            14、食品添加劑;

            15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

            16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

            17、進口食品及出口轉內銷食品;

            18、衛生行政部門認為應當索證的其它食品。

            二、采購上述食品時,應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照,并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進行核對;同時,還應當索取食品生產單位或委托檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。

            三、表明具有保健功能的食品,還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批準證書、省級衛生行政部門頒發的`衛生許可證;食品添加劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。

            四、采購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。

            五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。

            六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單,應注明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單只對該批號產品生效,證、單有效期限與該批食品的保質期一致,證、單不得涂改或偽造。

            七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。

            八、采購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

            九、索取的食品衛生許可證或化驗單,由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料,詢問情況,無償采樣和要求送樣,采購者不得拒絕。

            十、采購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,應及時向衛生監督機構報告。

            餐廳采購的管理制度 篇8

            1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》,做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。

            2、把好食品采購關,采購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求,不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害,符合應當有的營養要求,具有相應的色、香、味等感官性狀。

            3、采購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。采購時應索取發票等購貨憑據,并做好采購記錄,便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的,或向供貨商直接批發采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

            4、食品定點采購,蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染,肉類采購放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業的產品,保證安全衛生。

            5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。

            6、采購的定型包裝食品和食品添加劑,必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚,容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。

            7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。

            8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準,對人體安全、無害。

            9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄,指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

            10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。

            11、在采購食品時,應到證照齊全的生產經營單位或市場采購,采購時應現場查驗供貨單位的資質。

            12、在采購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證:

            (1)從食品生產企業或批發市場批量采購食品時,應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時,應索取購物憑證。

            從固定供貨基地或供貨商采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的'資質證明,簽訂采購供貨合同,并按相關規定進行索證。

            對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業,可由連鎖區域總部統一索取并保存各類相關證件及檢驗報告,在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。

            (2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

            (3)采購生豬肉的,應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

            (4)采購食品添加劑時,應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明,并索取購物憑證。

            13、食品在入庫或使用前應有專人驗收,查驗產品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關規定的索證要求和其他相關要求,核查所購產品與索取的有效憑證是否一致,并建立臺帳如實記錄食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。

            14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不少于兩年。

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